重大政策(措施)落实情况审计是内部审计的重要职责,我局党组高度重视,首次将重点改革任务落实情况列入2020年度内部审计工作计划。近日,局内审组已完成“全面实施预算绩效管理”、“探索建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”等六个项目的审计工作。
一、“分阶段”进行跟踪审计。为积极推动改革项目顺利完成,内审组分两个阶段对任务落实情况进行了审计,6-7月预审上半年度项目推进情况,11-12月审计全年度项目完成情况。
二、“分项目”进行审计评价。内审组重点检查了改革任务的组织领导、决策部署、相关处室目标任务、工作推进及进度完成、积极谋划推进举措以及取得的明显成效等工作,发现任务落实中的亮点和难点,针对六项改革任务实际完成情况分别给出审计评价。
三、“综合性”提出审计建议。围绕长三角一体化发展等国家战略,立足全市经济社会发展大局,加强统筹谋划,积极梳理改革事项,细化量化任务目标,助力更高质量发展,努力开创财政改革工作新局面。(监督检查处)